(5篇)财政支出绩效评价整改报告

3.0 老秘书 2025-01-06 483 99+ 34.1KB 43 页 2稿币
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财政支出绩效评价整改报告
5篇)
财政支出绩效评价整改报告 1
使
用绩效,根据《湖南省财政厅关于开20xx 年度部门整体
20xx1
要求,我中心成立绩效评价工作小组,自 20xx 415
日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况
报告如下:
一、基本情况
省水利厅管理。
##paidbegin##(一)职能职责
1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安
置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供
技术支持;承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收
和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案
和安排方案;承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩
效评价的事务性工作;承担水库移民后期扶持政策实施情
况监测评估的事务性工作;为水库移民资金管理提供服务
保障。
5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工
作;承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼
的事务性工作。
6.协助推动水库移民对口帮扶工作;承担水库移民计
划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
7.协助协调三峡移民工作。
8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9.承担省水利厅交办的其他工作。
(二)机构设置及人员情况
6
置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权
20xx 12 月实有在职人员 62 人,其中:参公管理
48 人,非参公管理人员 14 人(事业管理人员 10
工勤人员 4人),退休 43 人。
二、一般公共预算支出情况
20xx 年度一般公共预算收入 4,170.38 万元(不含对
382.08
20xx 年初批复预算 3,698.05 万元,年中追加预算 90.25
万元;20xx 年度一般公共预算支出 4,170.38 万元,其中
基本支出 1,889.30 万元、项目支出 2,281.08 万元,具体
情况如下:
(一)基本支出情况
1.基本支出概况
20xx 年初预算基本支出为 1,784.05 万元,年中追加
90.25 万元,指标调剂增加 5万元,上年结转结余 10 万元,
全年预算为 1,889.30 万元。
20xx 年决算基本支出为 1,766.88 万元,预算执行率
93.52%,其中人员经1,358.27 万元、日常公用经费
408.61 万元,基本支出年末结转和结余 122.42 万元。
2.“三公”经费支出情况
20xx 年“三公”经费实际支出共计 33.49 万元,比预
40 万元节约 6.51 万元,节约比例为 16.27%;比上年
63.87 30.38 万元47.56%
原因20xx 公务用车购置费用。其中:
全年公出)费实际支出 0万元。
全年公务费实际支出 15.49 万元,比上年实际支
17.88 万元减少 2.39 万元,下13.36%;比年初预算
22.00 万元节约 6.51 万元,节约比例为 29.59%
公务行费年初预算 18 万元,其中公务用
车购置年初预算 0万元,公务用车运行费年初预算 18 元,
实际支出 18 万元(其中公务用0元,公务用车运
摘要:

财政支出绩效评价整改报告(5篇)财政支出绩效评价整改报告1为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20xx〕1号)相关要求,我中心成立绩效评价工作小组,自20xx年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下:一、基本情况我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位,归属省水利厅管理。##paidbegin##(一)职能职责1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持;承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划...

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作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:43 页 大小:34.1KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

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