2016审计述职报告范文

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2016 审计述职报告范文
小编给大家介绍 2016 审计述职报告范文,希望能对大家有
所帮助。
2016 审计述职报告范文一:
文登市审计局:
##paidbegin## [2011]48
对本人担任文登体校校长期间负有主管责任和直接责任的
财政收支、财务收入等履行经济责任方面情况进行了总结
现将有关情况报告如下:
一、单位基本情况
文登市竞技体育运动学校的前身是文登县业余体校,始建于
1958 单位性质1996
登市竞技体育运动学校,被市政府纳入九年义务教育序列
在体育系统称文登市竞技体育运动学校,在教育系统称文
登市体育中学。学校设有办公室、训练处、教导处、政教
处、总务处、科研所等内部机构。人员编制 73 人。
期间负责导体全面作及管全的竞体育
作。主要是抓好学校内部管理、教职工队伍建设、体育训
练、文化教学、后勤保障、竞赛服务、增收节支、财务管
理等各项工作。学校担负着为上级体校及运动队培养输送
体育后备人才和为社会培养体育骨干的双重任务。学校财
划单列。1984 71992 10 ,
,教练员、训练处主任。1992 10 2002 1月,文
登市竞技体育运动学校,副校长。2002 12004 3
2004 3
市竞技体育运动学校校长 体育局副局长。
二、单位财政、财务收支情况
详见会计凭证、账簿、报表等财政财务收支相关资料。
三、内部控制制度的建立和执行情况
中,在管方式贯彻部会控制政策措施
秩序,把内部会计控制制度的建设和完善作为校园文化建
设的一部分,有效地发挥内部会计控制制度的作用,提高
内部会计控制的实施水平和实施效果。按年初经费的预算
形成一套比较完整的内部公务费用控制指标体系,把支出
控制在规定标准之内。同时开展预算执行与决算审计。了
解预算编制和调整情况,对决算的真实性、合法性、完整
性进行确认和审查,提高资金的使用效开展内控
制度审计和管理审计,内部控制制度的完善和有
效执行,提内部经济管理水平。围绕以几点
() 工作
是保证会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料的真实
性和完整,确保学校会计基工作的规范性等情况。
()学校资管理使用、保情况的控制。主要控制
学校资产无因损毁造或者流失;
规定管理和使用,保证擅自购置
变卖学校资等现撤并学校资规范。
()学校经济责任标完成及效情况的控制。主要控制
学校资、所有者权益相关指标执行情况,财务收
支相关经济指标完成情况等。
()财经法法规情况的控制。主要控制学校各
项收入纳入统一算,保证账、小金
;各项支出合预算规定,执行开支范和开支标准;
项经费用,保证无挪用、挤占等情况。
、制定和执行重大经济决策情况
作中挥体人作,分确、
人,支持他们行使各;主,重大事项;
及全局性工作,广泛听取群众意以利民主决策,
保证科学决策。对单位热点问题,如:大额开支、全年的
、人事坚持采取由

标签: #述职报告

摘要:

2016审计述职报告范文小编给大家介绍2016审计述职报告范文,希望能对大家有所帮助。2016审计述职报告范文一:文登市审计局:##paidbegin##根据文审财通[2011]48号审计通知要求,我对本人担任文登体校校长期间负有主管责任和直接责任的财政收支、财务收入等履行经济责任方面情况进行了总结现将有关情况报告如下:一、单位基本情况文登市竞技体育运动学校的前身是文登县业余体校,始建于1958年。单位性质是全额拨款事业单位。1996年更名为文登市竞技体育运动学校,被市政府纳入九年义务教育序列在体育系统称文登市竞技体育运动学校,在教育系统称文登市体育中学。学校设有办公室、训练处、教导处、政教处...

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作者:老秘书 分类:讲话发言 价格:2稿币 属性:8 页 大小:15.39KB 格式:DOCX 时间:2025-01-06

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