财政局内部控制基本制度

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财政局内部控制基本制度
第一章 总 则
 
控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有
关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试
行)》和《关于加强财政内部控制工作的若干意见》的规
定,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制
依法依规运行的要求,结合工作实际,制定本制度。 【更
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现控制目标,通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的
各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程
xx
中控制、事后监督的动态过程和机制。
第三条 本制度适用于 xx 县财政局机关各股室。
第二章 目标和原则
第四条 控制目标
xx 依法
分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正
作效水平xx
财政局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有
力的内部控制制度。
第五条 建立和实施内部控制应遵循以下基本原则
穿
督和反馈全过程,贯穿各项财政业务流程和各个环节,覆
盖各股室和岗位,并由全体干部职工参与,各项决策或业
务活动均应做到过程留痕迹、责任可追溯。
在管理架构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现
决策、执行、监督既相互制约又相互协调。 【更多公文素
材,微信:d adawk01
和反馈过程中行使的权利与承担的责任相一致。
重点关注关键业务、环节、岗位及重大风险。
围、风险等级和人员构成等相适应,并根据新情况及时调
整完善。
时反馈和纠正,有效管控各类风险。
第三章 制度体系
 
项风险管理办法、各股室内部控制操作规程等构成。
部控制的基本规范,主要明确内部控制的工作目标、职责
分工、控制方法、控制内容、监督检查及结果运用等事项
部控制基本制度,各股室按照财政管理业务风险防控需要
制定的专项内部控制办法,主要明确财政管理业务的制度
建设、岗位设置、人员管理等内部控制,并根据风险评估
结果,对各项业务管理风险采有效的控制施。
度、内部控制基本制度及专项风险管理办法,各股室按照
业务管理要求制定的业务操作规程,主要明确各股室内部
各项业务的控制要求,项业务流程的主要控制环节、责
任岗位、梳理风险等级,提切实可行的防控施。
第四章 主要内容
 
策制定风险防控、预算编制风险防控、执行风险防控
机关运风险防控、信管理风险防控和岗位利
风险防控及其他内部风险防控等。
适时调整风险防控内容。
 
过程中,遵循有关法律、法规等规定,导致
摘要:

财政局内部控制基本制度第一章 总 则第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关于加强财政内部控制工作的若干意见》的规定,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制依法依规运行的要求,结合工作实际,制定本制度。【更多公文素材,微信:dadawk01】##paidbegin##第二条 本制度所称内部控制是指为实现控制目标,通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对xx县财政局内部工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督的动...

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