审计人员2022工作总结

3.0 老秘书 2025-01-06 483 99+ 47.36KB 75 页 2稿币
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审计人员 20XX 工作总结
审计人员 20XX 工作总结(通用 15 篇)
审计人员 20XX 工作总结 篇 1  我校在 XX 年中,充分发挥
了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全
规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了
积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室 XX 年度年
初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工
作:
  主要工作内容:
##paidbegin##  
内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到
的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理
促进型转变。
  二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经
费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范
收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹
措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部
审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
  三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有
效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,
今年我校内部审计的主要内容有:
  1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学
的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐
瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
  2对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资
经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的
真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符
合有关规定要求。各项支出均属合理。
  3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金
规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;
各类往来款项作了相应清理。
  4、对学校的负债也作了相应审计,学校从 xx 年后没有
产生新债,更没有举债消费。
  5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费
象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按
月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对
学生生活费给予了补助。
  四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了
教育局安排的各项工作。
  审计工作中的措施
  1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严
性的认识。在具体审计工作中坚持原则求是,
看待理问题。
  2、全计,出重点。对学校的财务审计以真
基础把基本情况重点问题进行入地分
取了从制上和制度上提出解决问题的办法。
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  3、完制度,严格了管理。严格审理,
行审计全过程质量控、审计质量控
和制度落实到了审计、审计证据、审计稿、审计报
告等审计工作的各个环节
  4、今后进一步强学习和培训审计工作做
审计人员 20XX 作总 2  20xx 年,青田内部
计工作在县委县内审协
部审计工作的新法,充分调动全县广大内审人
员的工作积极性,在发挥内部审计的作用、促进财务
规范管理方面较好的成效。
  一、健全内审组强对内部审计工作的组
20xx

标签: #工作总结

摘要:

审计人员20XX工作总结审计人员20XX工作总结(通用15篇)审计人员20XX工作总结篇1  我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:  主要工作内容:##paidbegin##  一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。  二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中...

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